新闻动态
安康献血
站内新闻
安康要闻
安康要闻
视频动态
血液动态
行业动态
站内新闻 您现在所在位置:首页 -> 新闻动态 -> 站内新闻
定期开展内部审计 规范财务管理行为
发布时间:2017-8-9  浏览次数:269 次  来源:安康市中心血站
 
    本站讯(通讯员  徐 婷)近几年随着市场经济的快速发展,对不同行业单位的管理水平也提出了更高的新要求和新标准,定期开展内部审计对本单位的经营发展具有非常重要的影响和作用,也是一个单位管理体系中不可或缺的特殊环节。
    内部审计是指由部门、单位内部设置机构或专职审计人员对本部门、本单位进行的审计,直接受部门或单位负责人领导,为本组织服务。依据有关法律法规及单位内部的各类规章制度,按照一定标准和方法,查证单位内部各项财政财务收支和经济活动的真实性、合法性和效益性等有关经济活动进行审计工作。结合我站日常工作实际,开展内部审计监督的作用主要体现以下几个方面:
    一、开展常规审计,促进单位合法运行。市场经济是法制经济,单位的一切经营活动必须受法律和行政法规的约束,通过常规审计,对本单位财政财务收支及有关经济活动进行监督,可以增强单位领导和职工的法制观念,严肃财经纪律,促进本单位合法经营。
    二、开展常规审计,起到防护性和建设性的作用。通过内部审计找出单位内部控制的薄弱环节和存在的问题,提出改进的建议,促进单位完善健全内部控制,形成内部债权分明、相互制约的机制,改善经营管理,提高经济效益,保障国有资产的安全、完整。
    三、开展内部常规审计,实现内审功能从差错防弊向价值管理转变,内审重点由财务收支审计向管理审计转变,内审观念从事后监督向过程控制转变。
    目前我站按需设岗配备了专职的内审人员,其主要负责站内日常财务收支、内控等相关的内审工作,内审人员根据安市血发【2017】5号文件精神,3月中旬已对我站2016年的财政、财务收支情况进行了全面的自查自审,通过内审真实反映了单位收入、资产、负债及净资产情况,并对内审中存在的一些不规范和下一步整改也提出相关建议。在以后的实际工作中,内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守,做到客观、公正、保密。积极探索内审工作新思路、新方法努力提高内部控制制度的执行力,紧紧围绕血液质量安全和无偿献血事业的可持续健康发展,更好地全面的进行财务控制、质量控制、责任控制,收支控制等,全面确保资金使用符合规定。
打印本页 | 关闭窗口
[上一篇]:简讯
[下一篇]:血液的产生
主办单位:陕西省安康市中心血站 联系电话:0915-3110485 地址:安康市朝阳路3号
Copyright 2011-2018